SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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Regulamento da Lei de acesso à informação - 1765
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Portal da Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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XLS
Número do Empenho
109001
Data de emissão
09/01/2025
Valor Empenhado
R$ 19.270,44
Valor Liquidado
R$ 16.058,70
Valor Pago
R$ 16.058,70
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.853.703-**
Nome do Ordenador
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC).
Dados do Credor
Nome do Credor
STS INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ
***263330001**
Endereço
RUA SANTA LUZIA, 2480, Piçarra, CEP:64001400
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Recursos desvinculados
Função
Legislação
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
PROGRAMA DE APOIO LEGISLATIVO
Ação
Manutenção dos Serviços legislativo.
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10
13/10/2025
10
9692
1.605,87
-
9
12/09/2025
9
9593
1.605,87
-
8
14/08/2025
8
9493
1.605,87
-
7
17/07/2025
7
9393
1.605,87
-
6
16/06/2025
6
9295
1.605,87
-
5
16/05/2025
5
9198
1.605,87
-
4
14/04/2025
4
9098
1.605,87
-
3
12/03/2025
3
9001
1.605,87
-
2
20/02/2025
2
00008894
1.605,87
-
1
21/01/2025
0000016/2025
1
8785
1.605,87
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
10
13/10/2025
1.605,87
1
9
12/09/2025
1.605,87
1
8
14/08/2025
1.605,87
1
7
17/07/2025
1.605,87
1
6
16/06/2025
1.605,87
1
5
16/05/2025
1.605,87
1
4
14/04/2025
1.605,87
1
3
13/03/2025
1.605,87
1
2
20/02/2025
1.605,87
1
1
21/01/2025
1.605,87
Detalhes do Processo
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Retenções
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